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保定交通建设投资集团有限公司 开展内部控制审计工作
发布时间:2024-03-26 11:19:08

3月22日,交投集团召开了内部控制审计工作会议,交投集团党委委员赵亚莉主持会议并讲话。

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会上,中审众环审计组明确了此次内控审计工作的目标、重点内容和时间安排,以及对工作范围及步骤作出详细说明。

赵亚莉要求,各部室要严格按照集团部署要求,提高政治站位,密切配合中审众环审计组的工作,加强沟通,做好后勤保障工作。要充分认识此次审计工作的重要意义,及时发现集团内部控制是否健全完善,哪些方面还存在薄弱环节,哪些内部控制制度没有执行或执行不力。

赵亚莉表示,对于审计发现的问题各部室要认真落实问题整改,不断提升集团内控管理能力,达到“以审促改、以审促治”的目的,推动交投集团安全、健康、高质量发展。

集团各部室负责同志及中审众环审计组参加了会议。