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保定交投集团组织学习宣传《河北省内部审计规定》
发布时间:2023-12-01 16:45:09

为进一步提升内部审计监督质量和水平,规范集团内部审计工作,增强审计监督效能,交投集团风控审计部组织各子公司内部审计人员深入学习贯彻《河北省内部审计规定》,逐一解读研学八章四十七项条款,引导集团公司内审干部自觉将新思维新方法融入日常工作。

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会议通过对《河北省内部审计规定》解读,结合交投集团内部审计业务实际,逐条对新修订的规定进行了研学,重点关注“内部审计管理职责”、“内部审计机构”、“内部审计职责和权限”“内部审计程序”“内部审计整改和结果运用”和“审计机关指导和监督”相关的条款内容。

大家一致认为,新修订的《河北省内部审计规定》强调了党对内部审计工作的领导,明确了内部审计管理职责、职责权限,规范了内部审计工作程序,完善了内部审计制度,增强了内部审计监督效能,强化了内部审计问题的整改,推动交投集团内部审计工作高质量发展。

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在今后的工作中,交投集团将坚持《河北省内部审计规定》中的新思维、新方法融入到实际工作中,统筹内部审计力量,整合审计资源,建立健全内审工作机制,进一步提高集团内部审计人员的审计业务水平。

保定交通建设投资集团有限公司

2023年11月30日